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東鳳鎮(zhèn)2011年預(yù)算執(zhí)行情況和2012年預(yù)算草案報(bào)告

信息來源:中山市東鳳鎮(zhèn)人民政府 發(fā)布日期:2012-03-30 分享:

    一、2011年預(yù)算執(zhí)行情況
    2011年,在鎮(zhèn)黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)和鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下,我們認(rèn)真貫徹落實(shí)黨和國家的財(cái)政政策,深入實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀,著力于“調(diào)結(jié)構(gòu)、保增長、促發(fā)展、惠民生”,全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會保持平穩(wěn)較快發(fā)展。財(cái)政部門積極加強(qiáng)預(yù)算管理,堅(jiān)持科學(xué)理財(cái)、依法理財(cái)、為民理財(cái),圍繞增收、減債、促發(fā)展的工作目標(biāo),克服了各種不利因素的影響,取得了財(cái)政收入穩(wěn)步增長,各項(xiàng)改革全面推進(jìn),財(cái)政管理全面提升的良好成效,超額完成了年初預(yù)期目標(biāo)任務(wù),為全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會協(xié)調(diào)發(fā)展提供了財(cái)力保障。
    2011年全鎮(zhèn)財(cái)政總收入149529萬元,完成人大通過預(yù)算的219.13%,比上年增收88054萬元,增長143.24%,其中:
    1、一般預(yù)算收入46648萬元,完成年初預(yù)算的112.98%,比上年增收9784萬元,增長26.54%。包括分稅分成收入20856萬元,完成年初預(yù)算的128.90%,增長45.76%;非稅收入25792萬元,完成年初預(yù)算的102.72%,增長14.35%。
    2、上級專項(xiàng)補(bǔ)助及轉(zhuǎn)移支付收入4281萬元,完成年初預(yù)算的138.10%,下降20.21%。
    3、政府基金收入98264萬元,完成年初預(yù)算的417.90%,增長419.34%。(主要是土地出讓收入增加)
    4、上年結(jié)余336萬元。
    根據(jù)我鎮(zhèn)財(cái)政總收入情況,2011年財(cái)政總支出145712萬元,完成人大通過預(yù)算的214.60%,比上年增加84573萬元,增長138.33%,其中:
    1、行政運(yùn)行管理及服務(wù)支出4137萬元,完成年初預(yù)算的110.41%,增長14.57%。
    2、公共安全支出4187萬元,完成年初預(yù)算的95.48%,增長15.98%。
    3、教育支出8694萬元,完成年初預(yù)算的101.16%,增長4%。
    4、科學(xué)技術(shù)三項(xiàng)支出950萬元,完成年初預(yù)算的102.15%,增長5.56%。
    5、農(nóng)林水事務(wù)支出4679萬元,完成年初預(yù)算的77.91%,下降8.24%。
    6、社會保障和就業(yè)等支出4552萬元,完成年初預(yù)算的127.72%,增長49.74%。
    7、計(jì)生、文衛(wèi)、環(huán)保支出3200萬元,完成年初預(yù)算的131.31%,增長68.24%。
    8、城鎮(zhèn)維護(hù)支出4460萬元,完成年初預(yù)算的118.93%,增長33.29%。
    9、社會公建支出14345萬元,完成年初預(yù)算的103.45%,增長12.10%。
    10、政府土地基金等支出96508萬元,完成年初預(yù)算的   468.01%,增長456.08%。
    2011年我鎮(zhèn)財(cái)政收支實(shí)現(xiàn)了較大增長,年末結(jié)余3817萬元。
 
    二、2012年預(yù)算草案
    2012年我鎮(zhèn)財(cái)政總收入安排81026萬元,比去年減收     68505萬元(主要是土地出讓收入減少),下降45.81%,其中:
    1、一般預(yù)算收入52248萬元,比去年增加5600萬元,增長12%。包括分稅分成收入22103萬元,增長5.98%;非稅收入30145萬元,增長16.88%。
    2、上級專項(xiàng)補(bǔ)助及轉(zhuǎn)移支付收入3500萬元,比去年減少781萬元,下降18.24%。
    3、政府基金收入21461萬元,比去年減少76803萬元,降低78.16%。
    4、上年結(jié)余3817萬元。
    根據(jù)我鎮(zhèn)財(cái)政總收入預(yù)算,財(cái)政總支出相應(yīng)安排78484萬元,比去年減少67228萬元,下降46.14%,其中:
    1、行政運(yùn)行管理及服務(wù)支出4820萬元,增長16.51%。
    2、公共安全支出5022萬元,增長19.94%。
    3、教育支出9200萬元,增長5.82%。
    4、科學(xué)技術(shù)三項(xiàng)支出980萬元,增長3.16%。
    5、農(nóng)林水事務(wù)支出6805萬元,增長45.44%。
    6、社會保障和就業(yè)等支出3855萬元,(剔除不可比的調(diào)整因素)略有增長。
    7、計(jì)生、文衛(wèi)、環(huán)保支出3609萬元,增長12.78%。
    8、城鎮(zhèn)維護(hù)支出4677萬元,增長4.87%。
    9、社會公建支出15743萬元,增長9.75%。
    10、政府土地基金等支出23773萬元,下降75.37%。