根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》(2014年修訂)和《廣東省預(yù)算審批監(jiān)督條例》等有關(guān)規(guī)定,以及中山市財(cái)政局《關(guān)于編制2017年度財(cái)政預(yù)算的通知》的要求和全市編制2017年度財(cái)政預(yù)算會(huì)議的精神,結(jié)合我區(qū)實(shí)際情況,編制2017年度財(cái)政預(yù)算草案。
一、預(yù)算編制指導(dǎo)思想及原則
2017年我區(qū)預(yù)算編制指導(dǎo)思想及原則是:以新修訂的《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》為準(zhǔn)繩,全面貫徹黨的十八屆三中、四中、五中、六中全會(huì)精神,認(rèn)真落實(shí)市委、市政府的戰(zhàn)略決策部署,緊緊圍繞中央、省、市關(guān)于深化財(cái)稅改革建立現(xiàn)代財(cái)政制度的總體要求,堅(jiān)持改革創(chuàng)新,實(shí)施積極財(cái)政政策,堅(jiān)持依法理財(cái),優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu),堅(jiān)持民生先行,嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)等一般性支出,以國(guó)庫(kù)集中支付改革為契機(jī),進(jìn)一步深化財(cái)政改革,強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行監(jiān)督,更好地發(fā)揮財(cái)政宏觀調(diào)控作用。現(xiàn)將我區(qū)2017年財(cái)政預(yù)算編制情況說(shuō)明如下:
二、總體預(yù)算收支情況
我區(qū)預(yù)算按照量入為出、收支平衡的原則,2017年全區(qū)一般公共預(yù)算收入97,289萬(wàn)元,加上級(jí)補(bǔ)助收入、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金等8,575萬(wàn)元,再加上年結(jié)余78,088萬(wàn)元,合計(jì)183,952萬(wàn)元;減一般公共預(yù)算支出106,119萬(wàn)元,并按有關(guān)要求計(jì)提補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金5,886萬(wàn)元后,預(yù)算結(jié)余71,947萬(wàn)元。
2017年全區(qū)政府性基金預(yù)算收入(含上級(jí)補(bǔ)助收入)1,402萬(wàn)元,加上年結(jié)余110萬(wàn)元,減政府性基金預(yù)算支出1,302萬(wàn)元后,預(yù)算結(jié)余210萬(wàn)元。
(一)2017年財(cái)政收入預(yù)算情況。2017年全區(qū)財(cái)政總收入預(yù)算為107,266萬(wàn)元,具體情況:
1.一般公共預(yù)算收入97,289萬(wàn)元,同比減少6,271萬(wàn)元,降幅6.1%。其中:稅收分成收入73,000萬(wàn)元,非稅收入24,289萬(wàn)元。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入3,029萬(wàn)元,同比減少2,931萬(wàn)元,降幅49.2%。
3.政府性基金預(yù)算收入(含上級(jí)補(bǔ)助收入)1,402萬(wàn)元,同比增加447萬(wàn)元,增幅46.8%。
4.按有關(guān)規(guī)定,調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金5,546萬(wàn)元,調(diào)入后預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金余額為5,300萬(wàn)元。
?。ǘ?/strong>2017財(cái)政支出預(yù)算情況。2017年全區(qū)總預(yù)算支出安排113,307萬(wàn)元,其中一般公共預(yù)算支出106,119萬(wàn)元,比2016年預(yù)算增加5,523萬(wàn)元,增幅5.5%;政府性基金預(yù)算支出1,302萬(wàn)元,同比增加218萬(wàn)元,增幅20.1%;安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金5,886萬(wàn)元。一般公共預(yù)算支出具體情況如下:
1.一般公共服務(wù)支出9,422萬(wàn)元,同比增加1,840萬(wàn)元,增幅24.3%;
2.公共安全支出20,220萬(wàn)元,同比增加1,743萬(wàn)元,增幅9.4%;
3.教育支出19,526萬(wàn)元,同比減少3,842萬(wàn)元,降幅16.4%;
4.科學(xué)技術(shù)支出9,000萬(wàn)元,同比增加157萬(wàn)元,增幅1.8%;
5.文化體育與傳媒支出2,512萬(wàn)元,同比增加716萬(wàn)元,增幅39.9%;
6.社會(huì)保障和就業(yè)支出12,398萬(wàn)元,同比增加3,339萬(wàn)元,增幅36.9%;
7.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出15,064萬(wàn)元,同比減少147萬(wàn)元,降幅1%;
8.節(jié)能環(huán)保支出4,810萬(wàn)元,同比增加201萬(wàn)元,增幅4.4%;
9.城鄉(xiāng)社區(qū)支出7,610萬(wàn)元,同比增加1,658萬(wàn)元,增幅27.9%;
10.農(nóng)林水支出682萬(wàn)元,同比增加58萬(wàn)元,增幅9.3%;
11.金融支出22萬(wàn)元,同比增加22萬(wàn)元;
12.國(guó)土海洋氣象等支出7萬(wàn)元,同比增加7萬(wàn)元;
13.住房保障支出3萬(wàn)元,同比減少2萬(wàn)元,降幅40%;
14.糧油物資儲(chǔ)備支出336萬(wàn)元,同比減少84萬(wàn)元,降幅20%;
15.預(yù)備費(fèi)1,863萬(wàn)元,同比增加209萬(wàn)元,增幅12.6%;
16.其他支出2,644萬(wàn)元,同比減少237萬(wàn)元,降幅8.2%。
2017年匯總?cè)珔^(qū)辦事處、公安分局、綜合行政執(zhí)法局、中小學(xué)校等部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款總額553.1萬(wàn)元,其中因公出國(guó)(境)費(fèi)用30萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)156.6萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)費(fèi)366.5萬(wàn)元(包括:公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)266.5萬(wàn)元和公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)100萬(wàn)元)。因公出國(guó)(境)費(fèi)用比2016年預(yù)算減少6萬(wàn)元,減幅16.7%;公務(wù)接待費(fèi)比2016年預(yù)算減少204.3萬(wàn)元,減幅56.6%,主要是各單位和部門(mén)規(guī)范黨政機(jī)關(guān)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待管理,厲行勤儉節(jié)約;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)比2016年預(yù)算增加15萬(wàn)元,主要是2017年公安分局部分警用車(chē)輛需報(bào)廢更新;公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)比2016年預(yù)算減少51.2萬(wàn)元,減幅16.1%,主要是公務(wù)車(chē)改革后,運(yùn)行維護(hù)費(fèi)隨之減少。我區(qū)已按照有關(guān)規(guī)定推進(jìn)預(yù)算公開(kāi),加大“三公”經(jīng)費(fèi)信息公開(kāi)力度,進(jìn)一步提高部門(mén)預(yù)算透明度。
三、2017年財(cái)政工作重點(diǎn)
2017年是實(shí)施“十三五”規(guī)劃的攻堅(jiān)之年,面對(duì)當(dāng)前經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度放緩、經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)、經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)向創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)的新常態(tài),我區(qū)將全面貫徹黨的十八屆三中、四中、五中、六中全會(huì)精神,繼續(xù)堅(jiān)持“穩(wěn)中求進(jìn)、改革創(chuàng)新”的工作總基調(diào),積極應(yīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)下行壓力大、社會(huì)轉(zhuǎn)型期、改革攻堅(jiān)期出現(xiàn)的問(wèn)題,扎實(shí)抓好增收節(jié)支、優(yōu)化財(cái)政收支結(jié)構(gòu),深化財(cái)稅體制改革、建立現(xiàn)代化財(cái)政制度,堅(jiān)持民生先行,嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)等一般性支出,進(jìn)一步深化部門(mén)預(yù)算改革,強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行監(jiān)督,促進(jìn)預(yù)算公開(kāi)透明。
?。ㄒ唬┘铀偻七M(jìn)轉(zhuǎn)型升級(jí),保持經(jīng)濟(jì)穩(wěn)健增長(zhǎng)。一是繼續(xù)大力發(fā)展總部經(jīng)濟(jì),推進(jìn)設(shè)立“石岐區(qū)總部企業(yè)集聚區(qū)”,積極培育高新技術(shù)企業(yè),認(rèn)真貫徹落實(shí)各項(xiàng)扶持政策,盤(pán)活存量用地,提高土地利用效益。2017年預(yù)算擬安排產(chǎn)業(yè)扶持資金9,000萬(wàn)元,全力營(yíng)造良好營(yíng)商環(huán)境,深入挖掘經(jīng)濟(jì)發(fā)展?jié)摿唾Y源,培養(yǎng)發(fā)展后勁。二是貫徹落實(shí)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略,以創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)統(tǒng)領(lǐng)和推動(dòng)我區(qū)新一輪發(fā)展。完善提升置賢科技大廈、中山美居產(chǎn)業(yè)園等孵化器平臺(tái),打造中山市智能制造大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目,為創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)企業(yè)提供必要資源和專(zhuān)業(yè)化服務(wù),提高科技孵化企業(yè)成活率和成長(zhǎng)性,促進(jìn)我區(qū)科技成果轉(zhuǎn)化。三是加強(qiáng)與稅務(wù)部門(mén)的協(xié)調(diào)和配合,做細(xì)對(duì)重點(diǎn)稅源、重點(diǎn)企業(yè)的調(diào)查和分析,及時(shí)發(fā)現(xiàn)并協(xié)助解決存在的問(wèn)題,同時(shí)加大非稅收入管理,挖掘增收潛力,確保財(cái)政收入足額、均衡入庫(kù)。
?。ǘ┘胸?cái)力保障重點(diǎn)領(lǐng)域,提升人民幸福指數(shù)。一是打造優(yōu)質(zhì)教育資源。2017年我區(qū)安排教育支出19,526萬(wàn)元,占當(dāng)年財(cái)政支出17.2%。推進(jìn)學(xué)校重點(diǎn)工程建設(shè),完善教育基礎(chǔ)設(shè)施,抓好高家基小學(xué)煙墩校區(qū)改造工程、厚興小學(xué)和石岐中學(xué)擴(kuò)建工程等,不斷提升石岐教育辦學(xué)條件;繼續(xù)落實(shí)好教師的各項(xiàng)福利待遇,2017年安排教育系統(tǒng)個(gè)人經(jīng)費(fèi)19,298萬(wàn)元(含不計(jì)入教育支出科目的離退休人員支出4,108萬(wàn)元),進(jìn)一步加強(qiáng)名師、名校長(zhǎng)的培養(yǎng),加強(qiáng)教師隊(duì)伍建設(shè),保持我區(qū)師資隊(duì)伍的區(qū)域優(yōu)勢(shì);嚴(yán)格執(zhí)行省關(guān)于免費(fèi)義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)的相關(guān)規(guī)定,2017年安排中小學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)1,591萬(wàn)元,其中初中生均經(jīng)費(fèi)1,950元、小學(xué)生均經(jīng)費(fèi)1,150元。二是加大社會(huì)保障投入。2017年我區(qū)安排社會(huì)保障和就業(yè)支出12,398萬(wàn)元,占當(dāng)年財(cái)政支出10.9%。健全居民社會(huì)保險(xiǎn)制度,2017年區(qū)財(cái)政繼續(xù)安排專(zhuān)項(xiàng)資金200萬(wàn)元,用于鼓勵(lì)經(jīng)聯(lián)社股民參保;進(jìn)一步完善社會(huì)保障體系,落實(shí)最低生活保障制度,安排區(qū)黨政領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)系點(diǎn)經(jīng)費(fèi)、駐點(diǎn)普遍直接聯(lián)系群眾經(jīng)費(fèi)255萬(wàn)元,關(guān)心幫扶弱勢(shì)群體,切實(shí)解決實(shí)際困難。三是加強(qiáng)公安技防建設(shè)。2017年我區(qū)安排公共安全支出20,220萬(wàn)元,占當(dāng)年財(cái)政支出17.8%。從全區(qū)層面深入開(kāi)展全民治安工程,重點(diǎn)完成社會(huì)治安視頻監(jiān)控系統(tǒng)一期改造、信息化建設(shè)及業(yè)務(wù)用房改造工程,保障警用裝備設(shè)備、車(chē)輛更新,推進(jìn)平安石岐建設(shè)。四是積極支持醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育事業(yè),努力提高人民群眾醫(yī)療保障水平。2017年安排醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出15,064萬(wàn)元,占當(dāng)年財(cái)政支出13.3%,繼續(xù)安排專(zhuān)項(xiàng)資金用于蘇華贊醫(yī)院住院部工程及配套設(shè)施工程建設(shè),更新醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備,提高醫(yī)療服務(wù)水平。
?。ㄈ╅_(kāi)源節(jié)流厲行節(jié)約,提高資金使用效益。一是充分發(fā)揮主城區(qū)現(xiàn)有服務(wù)業(yè)的發(fā)展優(yōu)勢(shì),積極發(fā)展總部經(jīng)濟(jì),繼續(xù)落實(shí)好擴(kuò)內(nèi)需、保增長(zhǎng)的積極財(cái)政政策,推動(dòng)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí),努力挖掘新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn);并加大財(cái)政收入征管力度,加強(qiáng)財(cái)稅部門(mén)聯(lián)動(dòng),努力做到財(cái)稅收入及時(shí)足額均衡入庫(kù)。二是開(kāi)辟新財(cái)源,大力挖掘非稅收入潛力,以國(guó)有資產(chǎn)和國(guó)有資源有償使用收入作為加強(qiáng)非稅收入的突破口,在積極挖潛同時(shí)適量增加國(guó)有資源的持有總量,以進(jìn)一步增加國(guó)有資產(chǎn)有償使用收入的總量。三是夯實(shí)預(yù)算管理基礎(chǔ)工作,細(xì)化預(yù)算編制,切實(shí)提高預(yù)算編制的科學(xué)性、準(zhǔn)確性、完整性,嚴(yán)格按照經(jīng)市人大批復(fù)的預(yù)算案執(zhí)行,加強(qiáng)對(duì)預(yù)算單位財(cái)政收支執(zhí)行情況的管理,嚴(yán)控預(yù)算追加,嚴(yán)格預(yù)算剛性約束。四是繼續(xù)全面落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和厲行節(jié)約有關(guān)要求,進(jìn)一步控制和壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出,推進(jìn)厲行節(jié)約長(zhǎng)效化、常態(tài)化。五是繼續(xù)加大對(duì)教育、公共安全、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障等重點(diǎn)領(lǐng)域和民生工程的投入,將資金用在刀刃上,提高資金使用效益。六是進(jìn)一步推進(jìn)財(cái)政預(yù)算信息公開(kāi)工作,按要求細(xì)化預(yù)算公開(kāi)內(nèi)容,拓寬公開(kāi)渠道,方便群眾對(duì)預(yù)算情況進(jìn)行了解和監(jiān)督。
單位:萬(wàn)元 |
|||
收 入 項(xiàng) 目 |
預(yù)算數(shù) |
支 出 項(xiàng) 目 |
預(yù)算數(shù) |
一、一般公共預(yù)算收入 |
97,289 |
一、公共財(cái)政預(yù)算支出 |
106,119 |
1、稅收分成收入 |
73,000 |
1、一般公共服務(wù)支出 |
9,422 |
2、非稅收入 |
24,289 |
2、外交支出(中央級(jí)科目,請(qǐng)勿填列) |
|
(1)專(zhuān)項(xiàng)收入 |
7,520 |
3、國(guó)防支出(中央級(jí)科目,請(qǐng)勿填列) |
|
其中:排污費(fèi)收入 |
20 |
4、公共安全支出 |
20,220 |
水資源費(fèi)收入 |
5、教育支出 |
19,526 |
|
教育費(fèi)附加收入 |
5,200 |
6、科學(xué)技術(shù)支出 |
9,000 |
地方教育附加收入 |
1,300 |
7、文化體育與傳媒支出 |
2,512 |
殘疾人就業(yè)保障金收入 |
1,000 |
8、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
12,398 |
(2)行政事業(yè)性收費(fèi)收入 |
133 |
9、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
15,064 |
其中:市級(jí)分成收入 |
98 |
10、節(jié)能環(huán)保支出 |
4,810 |
本鎮(zhèn)區(qū)征收收入 |
35 |
11、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
7,610 |
(3)罰沒(méi)收入分成 |
385 |
12、農(nóng)林水支出 |
682 |
(4)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入 |
13、交通運(yùn)輸支出 |
||
(5)國(guó)有資源(資產(chǎn))有償使用收入 |
6,100 |
14、資源勘探信息等支出 |
|
其中:市級(jí)分成收入 |
15、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
||
本鎮(zhèn)區(qū)征收收入 |
6,100 |
16、金融支出 |
22 |
(6)其他收入 |
10,151 |
17、援助其他地區(qū)支出 |
|
其中:市級(jí)分成收入 |
18、國(guó)土海洋氣象等支出 |
7 |
|
本鎮(zhèn)區(qū)征收收入 |
10,151 |
19、住房保障支出 |
3 |
二、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
3,029 |
20、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
336 |
1、均衡性轉(zhuǎn)移支付收入 |
21、預(yù)備費(fèi) |
1,863 |
|
2、政策性轉(zhuǎn)移支付收入 |
153 |
22、其他支出 |
2,644 |
3、定向財(cái)力轉(zhuǎn)移支付收入 |
1,754 |
23、債務(wù)付息支出 |
|
4、專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付(補(bǔ)助)收入 |
1,122 |
24、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 |
|
5、其他 |
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三、地方政府其他一般債務(wù)收入 |
二、一般債務(wù)還本支出 |
||
四、地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入 |
三、一般債務(wù)付息支出 |
||
五、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金 |
5,546 |
四、一般債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 |
|
六、調(diào)入資金 |
五、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金 |
5,886 |
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一至六項(xiàng)小計(jì) |
105,864 |
一至五項(xiàng)小計(jì) |
112,005 |
其中:定向財(cái)力轉(zhuǎn)移支付收入小計(jì) |
1,772 |
||
七、上年結(jié)余 |
78,088 |
六、本年結(jié)余 |
71,947 |
一至七項(xiàng)小計(jì) |
183,952 |
一至六項(xiàng)小計(jì) |
183,952 |
備注:收支項(xiàng)目每年根據(jù)實(shí)際情況予以更新 |
單位:萬(wàn)元 |
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支出項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
一、一般公共服務(wù)支出 |
9,422 |
人大事務(wù) |
20 |
代表工作 |
20 |
政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
6,282 |
行政運(yùn)行 |
3,773 |
其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 |
2,509 |
發(fā)展與改革事務(wù) |
58 |
行政運(yùn)行 |
19 |
物價(jià)管理 |
3 |
其他發(fā)展與改革事務(wù)支出 |
36 |
統(tǒng)計(jì)信息事務(wù) |
60 |
統(tǒng)計(jì)管理 |
15 |
統(tǒng)計(jì)抽樣調(diào)查 |
39 |
其他統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)支出 |
6 |
財(cái)政事務(wù) |
96 |
行政運(yùn)行 |
22 |
其他財(cái)政事務(wù)支出 |
74 |
稅收事務(wù) |
90 |
其他稅收事務(wù)支出 |
90 |
審計(jì)事務(wù) |
25 |
行政運(yùn)行 |
5 |
審計(jì)業(yè)務(wù) |
20 |
人力資源事務(wù) |
23 |
其他人事事務(wù)支出 |
23 |
紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù) |
8 |
行政運(yùn)行 |
4 |
大案要案查處 |
3 |
其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出 |
1 |
商貿(mào)事務(wù) |
170 |
行政運(yùn)行 |
113 |
一般行政管理事務(wù) |
5 |
對(duì)外貿(mào)易管理 |
13 |
招商引資 |
10 |
其他商貿(mào)事務(wù)支出 |
29 |
工商行政管理事務(wù) |
1,561 |
行政運(yùn)行 |
1,495 |
工商行政管理專(zhuān)項(xiàng) |
66 |
質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù) |
400 |
行政運(yùn)行 |
365 |
其他質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)支出 |
35 |
港澳臺(tái)僑事務(wù) |
75 |
行政運(yùn)行 |
4 |
港澳事務(wù) |
51 |
華僑事務(wù) |
1 |
其他港澳臺(tái)僑事務(wù)支出 |
19 |
民主黨派及工商聯(lián)事務(wù) |
2 |
其他民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)支出 |
2 |
群眾團(tuán)體事務(wù) |
33 |
行政運(yùn)行 |
12 |
其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出 |
22 |
黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
17 |
其他黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 |
17 |
組織事務(wù) |
422 |
行政運(yùn)行 |
11 |
其他組織事務(wù)支出 |
411 |
其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出 |
69 |
行政運(yùn)行 |
69 |
其他一般公共服務(wù)支出 |
13 |
其他一般公共服務(wù)支出 |
13 |
二、外交支出 |
|
三、國(guó)防支出 |
|
四、公共安全支出 |
20,220 |
公安 |
19,798 |
行政運(yùn)行 |
11,309 |
治安管理 |
6,574 |
防范和處理邪教犯罪 |
30 |
禁毒管理 |
170 |
道路交通管理 |
200 |
網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行及維護(hù) |
935 |
信息化建設(shè) |
150 |
其他公安支出 |
430 |
司法 |
142 |
行政運(yùn)行 |
4 |
基層司法業(yè)務(wù) |
125 |
普法宣傳 |
3 |
法律援助 |
7 |
其他司法支出 |
3 |
其他公共安全支出 |
280 |
其他公共安全支出 |
30 |
其他消防 |
250 |
五、教育支出 |
19,526 |
教育管理事務(wù) |
1,303 |
行政運(yùn)行 |
21 |
其他教育管理事務(wù)支出 |
1,282 |
普通教育 |
17,900 |
學(xué)前教育 |
466 |
小學(xué)教育 |
11,056 |
初中教育 |
6,378 |
特殊教育 |
8 |
其他特殊教育支出 |
8 |
教育費(fèi)附加安排的支出 |
315 |
城市中小學(xué)校舍建設(shè) |
282 |
其他教育費(fèi)附加安排的支出 |
33 |
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
9,000 |
技術(shù)研究與開(kāi)發(fā) |
9,000 |
產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究與開(kāi)發(fā) |
9,000 |
七、文化體育與傳媒支出 |
2,512 |
文化 |
1,748 |
行政運(yùn)行 |
395 |
一般行政管理事務(wù) |
10 |
圖書(shū)館 |
22 |
文化活動(dòng) |
470 |
群眾文化 |
757 |
文化創(chuàng)作與保護(hù) |
9 |
其他文化支出 |
85 |
文物 |
2 |
文物保護(hù) |
2 |
體育 |
94 |
體育競(jìng)賽 |
10 |
體育場(chǎng)館 |
66 |
群眾體育 |
18 |
新聞出版廣播影視 |
32 |
新聞通訊 |
32 |
其他文化體育與傳媒支出 |
636 |
其他文化體育與傳媒支出 |
636 |
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
12,398 |
人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù) |
949 |
行政運(yùn)行 |
592 |
綜合業(yè)務(wù)管理 |
20 |
社會(huì)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)管理事務(wù) |
209 |
勞動(dòng)關(guān)系和維權(quán) |
5 |
其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出 |
123 |
民政管理事務(wù) |
298 |
行政運(yùn)行 |
10 |
行政區(qū)劃和地名管理 |
31 |
其他民政管理事務(wù)支出 |
257 |
行政事業(yè)單位離退休 |
5,862 |
歸口管理的行政單位離退休 |
1,754 |
事業(yè)單位離退休 |
4,108 |
企業(yè)改革補(bǔ)助 |
45 |
企業(yè)關(guān)閉破產(chǎn)補(bǔ)助 |
45 |
就業(yè)補(bǔ)助 |
292 |
職業(yè)培訓(xùn)補(bǔ)貼 |
280 |
其他就業(yè)補(bǔ)助支出 |
12 |
退役安置 |
286 |
退役士兵安置 |
286 |
社會(huì)福利 |
844 |
兒童福利 |
3 |
老年福利 |
434 |
殯葬 |
12 |
其他社會(huì)福利支出 |
395 |
殘疾人事業(yè) |
1,322 |
殘疾人康復(fù) |
10 |
殘疾人就業(yè)和扶貧 |
150 |
其他殘疾人事業(yè)支出 |
1,162 |
紅十字事業(yè) |
292 |
其他紅十字事業(yè)支出 |
292 |
最低生活保障 |
434 |
城市最低生活保障金支出 |
434 |
臨時(shí)救助 |
160 |
臨時(shí)救助支出 |
160 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
1,615 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
1,615 |
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
15,064 |
公立醫(yī)院 |
6,960 |
其他公立醫(yī)院支出 |
6,960 |
公共衛(wèi)生 |
4,185 |
衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu) |
134 |
基本公共衛(wèi)生服務(wù) |
1,151 |
其他公共衛(wèi)生支出 |
2,900 |
計(jì)劃生育事務(wù) |
2,500 |
計(jì)劃生育服務(wù) |
639 |
其他計(jì)劃生育事務(wù)支出 |
1,861 |
食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù) |
272 |
行政運(yùn)行 |
249 |
一般行政管理事務(wù) |
3 |
食品安全事務(wù) |
9 |
其他食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)支出 |
12 |
財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 |
1,000 |
財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 |
1,000 |
醫(yī)療救助 |
146 |
城鄉(xiāng)醫(yī)療救助 |
146 |
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
4,810 |
環(huán)境保護(hù)管理事務(wù) |
4,151 |
其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出 |
4,151 |
環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察 |
11 |
其他環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察支出 |
11 |
污染防治 |
10 |
其他污染防治支出 |
10 |
自然生態(tài)保護(hù) |
620 |
生態(tài)保護(hù) |
620 |
污染減排 |
1 |
減排專(zhuān)項(xiàng)支出 |
1 |
其他環(huán)境保護(hù)支出 |
18 |
其他環(huán)境保護(hù)支出 |
18 |
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
7,610 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
2,950 |
行政運(yùn)行 |
1,868 |
城管執(zhí)法 |
42 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 |
1,040 |
城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 |
500 |
城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 |
500 |
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 |
985 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出 |
985 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
64 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
64 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
3,111 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
3,111 |
十二、農(nóng)林水支出 |
682 |
農(nóng)業(yè) |
227 |
行政運(yùn)行 |
192 |
病蟲(chóng)害控制 |
3 |
農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全 |
2 |
農(nóng)業(yè)行業(yè)業(yè)務(wù)管理 |
1 |
農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支持補(bǔ)貼 |
6 |
其他農(nóng)業(yè)支出 |
23 |
水利 |
23 |
水利工程運(yùn)行與維護(hù) |
18 |
防汛 |
5 |
扶貧 |
431 |
其他扶貧支出 |
431 |
十三、交通運(yùn)輸支出 |
|
十四、資源勘探信息等支出 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
十六、金融支出 |
22 |
金融發(fā)展支出 |
22 |
其他金融發(fā)展支出 |
22 |
十七、援助其他地區(qū)支出 |
|
十八、國(guó)土海洋氣象等支出 |
7 |
國(guó)土資源事務(wù) |
7 |
土地資源調(diào)查 |
7 |
十九、住房保障支出 |
3 |
住房改革支出 |
3 |
住房公積金 |
3 |
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
336 |
糧油儲(chǔ)備 |
336 |
其他糧油儲(chǔ)備支出 |
336 |
二十一、預(yù)備費(fèi) |
1,863 |
二十二、其他支出 |
2,644 |
其他支出 |
2,644 |
其他支出 |
2,644 |
二十三、債務(wù)付息支出 |
|
二十四、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 |
|
一般公共預(yù)算支出合計(jì) |
106,119 |
中山市石岐區(qū)2017年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表 |
||
單位:萬(wàn)元 |
||
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
預(yù)算數(shù) |
一般公共預(yù)算支出 |
106,119 |
|
301 |
工資福利支出 |
31,877 |
30101 |
基本工資 |
13,966 |
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
1,749 |
30103 |
獎(jiǎng)金 |
949 |
30104 |
其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
3,306 |
30106 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
154 |
30107 |
績(jī)效工資 |
4,322 |
30199 |
其他工資福利支出 |
7,431 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
27,332 |
30201 |
辦公費(fèi) |
4,695 |
30202 |
印刷費(fèi) |
32 |
30203 |
咨詢(xún)費(fèi) |
10 |
30204 |
手續(xù)費(fèi) |
7 |
30206 |
電費(fèi) |
186 |
30207 |
郵電費(fèi) |
29 |
30209 |
物業(yè)管理費(fèi) |
99 |
30211 |
差旅費(fèi) |
1 |
30213 |
維修(護(hù))費(fèi) |
132 |
30214 |
租賃費(fèi) |
101 |
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
787 |
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
164 |
30218 |
專(zhuān)用材料費(fèi) |
5,122 |
30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
6,736 |
30231 |
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
30 |
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
451 |
30240 |
稅金及附加費(fèi)用 |
1,309 |
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
7,441 |
303 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
27,244 |
30301 |
離休費(fèi) |
58 |
30302 |
退休費(fèi) |
4,163 |
30304 |
撫恤金 |
88 |
30305 |
生活補(bǔ)助 |
871 |
30307 |
醫(yī)療費(fèi) |
1,579 |
30309 |
獎(jiǎng)勵(lì)金 |
440 |
30311 |
住房公積金 |
3,108 |
30313 |
購(gòu)房補(bǔ)貼 |
804 |
30399 |
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 |
16,133 |
304 |
對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 |
11,290 |
30401 |
企業(yè)政策性補(bǔ)貼 |
10,000 |
30499 |
其他對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼支出 |
1,290 |
309 |
基本建設(shè)支出 |
3,779 |
30901 |
房屋建筑物購(gòu)建 |
33 |
30905 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
2,348 |
30906 |
大型修繕 |
987 |
30907 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 |
361 |
30999 |
其他基本建設(shè)支出 |
50 |
310 |
其他資本性支出 |
1,947 |
31002 |
辦公設(shè)備購(gòu)置 |
100 |
31003 |
專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置 |
210 |
31006 |
大型修繕 |
190 |
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 |
774 |
31019 |
其他交通工具購(gòu)置 |
35 |
31099 |
其他資本性支出 |
638 |
399 |
其他支出 |
2,650 |
39901 |
預(yù)備費(fèi) |
1,863 |
39999 |
其他支出 |
787 |
備注:含雇員、保潔員、保安員等工資福利支出。 |
中山市石岐區(qū)2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況匯總統(tǒng)計(jì)表 |
|
單位:萬(wàn)元 |
|
項(xiàng) 目 |
預(yù)算數(shù) |
1、因公出國(guó)(境)費(fèi)用 |
30 |
2、公務(wù)接待費(fèi) |
157 |
3、公務(wù)用車(chē)費(fèi) |
366 |
其中:(1)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
266 |
(2)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置 |
100 |
合 計(jì) |
553 |
備注:按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理相關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括:因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。(1)因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。(2)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)。(3)公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。 |
中山市石岐區(qū)2017年政府性基金預(yù)算收支總表 |
|||
單位:萬(wàn)元 |
|||
收 入 項(xiàng) 目 |
預(yù)算數(shù) |
支 出 項(xiàng) 目 |
預(yù)算數(shù) |
一、政府性基金預(yù)算收入 |
905 |
一、政府性基金預(yù)算支出 |
1,302 |
1、城市公用事業(yè)附加收入 |
1、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
||
2、 國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入 |
305 |
大中型水庫(kù)移民后期扶持基金支出 |
|
其中:市級(jí)分成收入 |
305 |
2、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
805 |
本鎮(zhèn)區(qū)征收收入 |
國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
305 |
|
3、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入 |
600 |
城市公用事業(yè)附加安排的支出 |
|
4、其他收入 |
農(nóng)業(yè)土地開(kāi)發(fā)資金支出 |
||
二、上級(jí)補(bǔ)助收入(政府性基金) |
497 |
新增建設(shè)用地土地有償使用費(fèi)安排的支出 |
|
1、農(nóng)業(yè)土地開(kāi)發(fā)資金收入 |
城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出 |
500 |
|
2、大中型水庫(kù)移民后期扶持基金收入 |
3、其他支出 |
497 |
|
3、彩票公益金收入 |
497 |
彩票公益金安排的支出 |
497 |
其中:福利彩票公益金收入 |
438 |
其中:用于社會(huì)福利的彩票公益金支出 |
312 |
體育彩票公益金收入 |
59 |
用于體育事業(yè)的彩票公益金支出 |
59 |
4、新增建設(shè)用地土地有償使用費(fèi)收入 |
用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出 |
101 |
|
5、其他 |
其他 |
25 |
|
一至二項(xiàng)小計(jì) |
1,402 |
其他政府性基金安排的支出 |
|
其中:定向財(cái)力轉(zhuǎn)移支付收入小計(jì) |
497 |
4、債務(wù)付息支出 |
|
5、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 |
|||
二、調(diào)出資金 |
|||
三、債務(wù)還本支出 |
|||
三、上年結(jié)余(政府性基金) |
110 |
四、本年結(jié)余(政府性基金) |
210 |
一至三項(xiàng)小計(jì) |
1,512 |
一至四項(xiàng)小計(jì) |
1,512 |
備注:收支項(xiàng)目每年根據(jù)實(shí)際情況予以更新 |